閩侯縣2020年政府決算相關(guān)重要事項的說明
目錄
一、縣本級支出決算說明
二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況
三、舉借政府債務情況
四、預算績效開展情況
五、附件
一、縣本級支出決算說明
2020年度閩侯縣本級一般公共預算支出決算數(shù)為691598萬元,比2019年度決算數(shù)增加8238萬元,增長1.21%。具體情況如下:
(一)一般公共服務支出37774萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少9422萬元,下降19.96%。主要原因是政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務費用減少,稅收事務費用減少,人力資源事物費用減少,統(tǒng)戰(zhàn)事務費用減少,其他一般公共服務支出減少。
其中:
1. 人大事務960萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少143萬元,下降12.96%。
2. 政協(xié)事務554萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少101萬元,下降15.42%。
3. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務6677萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少2281萬元,下降25.46%。
4. 發(fā)展與改革事務1280萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加99萬元,增長8.38%。
5. 統(tǒng)計信息事務878萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少283萬元,下降24.38%。
6. 財政事務1086萬元,與2019年持平。
7. 稅收事務2569萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1489萬元,下降36.69%。
8. 審計事務1352萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少284萬元,下降17.36%。
9.人力資源事務0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1265萬元,下降100%。
10.紀檢監(jiān)察事務2043萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少489萬元,下降19.31%。
11.商貿(mào)事務1430萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加185萬元,增長14.82%。
12.知識產(chǎn)權(quán)事務17萬元,較2019年減少3萬元,下降15%。
13.民族事務53萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少200萬元,下降79.05%。
14.港澳臺事務167萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少24萬元,下降12.57%。
15.檔案事務279萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少35萬元,下降11.15%。
16.民主黨派及工商聯(lián)事務137萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1萬元,增長0.74%。
17.群眾團體事務2074萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加68萬元,增長3.39%。
18.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務775萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加109萬元,增長16.35%。
19.組織事務1247萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少533萬元,下降29.94%。
20.宣傳事務1418萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少781萬元,下降35.52%。
21.統(tǒng)戰(zhàn)事務453萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少287萬元,下降38.78%。
22.對外聯(lián)絡事務10萬元,與2019年持平。
23.其他共產(chǎn)黨事務支出2067萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少63萬元,下降2.96%。
24.市場監(jiān)督管理事務4305萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少242萬元,下降5.32%。
25.其他一般公共服務支出5943萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1383萬元,下降18.88%。
(二)國防支出821萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少255萬元,下降23.66%。主要原因是國防動員費用減少。
1.國防動員802萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少255萬元,下降24.14%。
2.其他國防支出19萬元,與2019年執(zhí)行數(shù)持平。
(三)公共安全支出33962萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加3817萬元,增長12.66%。主要原因是公安費用增加。
1.武裝警察0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少86萬元,下降100%。
2.公安31916萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加7843萬元,增長32.58%。
3.國家安全84萬元,與2019年持平。
4.檢察138萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少48萬元,下降25.81%。
5. 法院1308萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加503萬元,增長62.48%。
6. 司法2749萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加60萬元,增長2.22%。
7. 其他公共安全支出-2233萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少4456萬元,下降200.46%。
(四)教育支出138624萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加8824萬元,增長6.8%。主要原因是增加普通教育費用和教育費附加安排的支出增加。
1. 教育管理事務113萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少40萬元,下降26.14%。
2. 普通教育121671萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加11156萬元,增長10.09%。
3. 職業(yè)教育2292萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1179萬元,下降34.55%。
4. 成人教育106萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少92萬元,下降46.46%。
5. 廣播電視教育0萬元,與2019年持平。
6. 特殊教育678萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少53萬元,下降7.25%。
7. 進修及培訓1065萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1616萬元,下降60.28%。
8. 教育費附加安排的支出12446萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1446萬元,增長13.15%。
9. 其他教育支出253萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少806萬元,下降76.11%。
(五)科學技術(shù)支出6000萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1942萬元,下降24.45%。主要原因是科技條件與服務費用和其他科學技術(shù)支出減少。
1.科學技術(shù)管理事務0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少191萬元,下降100%。
2.應用研究1145萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加466萬元,增長68.63%。
3.技術(shù)研究與開發(fā)2595萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加705萬元,增長37.3%。
4.科技條件與服務719萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少571萬元,下降44.26%。
5.科學技術(shù)普及469萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加69萬元,增長23.42%。
6.其他科學技術(shù)支出1072萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少2438萬元,下降69.46%。
(六)文化旅游體育與傳媒支出8667萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少7194萬元,下降45.36%。主要原因是文物相關(guān)費用減少和廣播電視費用減少。
1.文化和旅游5509萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少412萬元,下降6.96%。
2.文物1163萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少6700萬元,下降85.21%。
3.體育1108萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加759萬元,增長217.48%。
4.新聞出版電影32萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少32萬元,下降50%。
5.廣播電視312萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1058萬元,下降77.22%
6.其他文化體育與傳媒支出543萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加250萬元,增長85.43%。
(七)社會保障和就業(yè)支出69707萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少4541萬元,下降6.12%。主要原因是行政事業(yè)單位離退休費用減少,社會福利支出減少和最低生活保障支出減少。
1.人力資源和社會保障管理事務1464萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少892萬元,下降37.86%。
2.民政管理事務1027萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少720萬元,下降41.22%。
3.行政事業(yè)單位離退休22881萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少2562萬元,下降10.07%。
4.企業(yè)改革補助211萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少236萬元,下降52.8%。
5.就業(yè)補助936萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加552萬元,增長143.75%。
6.撫恤3207萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加290萬元,增長9.94%。
7.退役安置1265萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少183萬元,增長12.64%。
8.社會福利400萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1525萬元,下降79.22%。
9.殘疾人事業(yè)2440萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少486萬元,下降16.61%。
10.紅十字事業(yè)67萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少49萬元,下降42.24%。
11.最低生活保障4677萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1046萬元,下降18.28%。
12.臨時救助571萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少75萬元,下降11.61%。
13.特困人員救助供養(yǎng)2196萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1025萬元,增長87.53%。
14.其他生活救助707萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少394萬元,下降35.78%。
15.財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助25415萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加903萬元,增長3.68%。
16.退役軍人管理事務350萬元,較2019年增加27萬元,增長8.36%。
17.其他社會保障和就業(yè)支出1893萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加829萬元,增長77.92%。
(八)衛(wèi)生健康支出70709萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少526萬元,下降0.74%。主要原因是,財政對基本醫(yī)療保險基金費用減少和老齡衛(wèi)生健康事務費用減少。
1.衛(wèi)生健康管理事務2103萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加45萬元,增長2.19%。
2.公立醫(yī)院7260萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2848萬元,增長64.55%。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)20973萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加4255萬元,增長25.45%。
4.公共衛(wèi)生8452萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1307萬元,增長18.29%。
5.中醫(yī)藥33萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加20萬元,增長153.85%。
6.計劃生育事務10811萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少301萬元,下降2.71%。
7.行政事業(yè)單位醫(yī)療3314萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少674萬元,下降16.9%。
8.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助12989萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少8310萬元,下降39.02%。
9.醫(yī)療救助1349萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1349萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
10.優(yōu)撫對象醫(yī)療100萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少51萬元,下降33.77%。
11. 醫(yī)療保障管理事務69萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
12.老齡衛(wèi)生健康事務2362萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1818萬元,下降43.49%。
13.其他衛(wèi)生健康支出894萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加734萬元,增長458.58%。
(九)節(jié)能環(huán)保支出24834萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加4327萬元,增長21.1%。主要原因是自然生態(tài)保護費用增加,循環(huán)經(jīng)濟費用增加,其他節(jié)能環(huán)保支出增加。
1.環(huán)境保護管理事務491萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1128萬元,下降69.67%。
2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少651萬元,減少100%。
3.污染防治684萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少4170萬元,下降85.74%。
4.自然生態(tài)保護9834萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加9198萬元,增長1446.15%。
5.能源節(jié)約利用9556萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少2311萬元,下降19.47%。
6.可再生能源0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少45萬元,下降100%。
7.循環(huán)經(jīng)濟1060萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1060萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
8.其他節(jié)能環(huán)保支出3200萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2374萬元,增長287.41%。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出150118萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2782萬元,增長1.89%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出費用增加。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務6268萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加706萬元,增長12.69%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理810萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少780萬元,下降49.06%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施8485萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少47165萬元,下降84.75%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生849萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少16027萬元,下降94.97%。
5.建設(shè)市場管理與監(jiān)督271萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加13萬元,增長5.04%。
6.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出133436萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加66035萬元,增長97.97%。
(十一)農(nóng)林水支出47895萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少2393萬元,下降4.76%。主要原因是水利支出減少和扶貧支出減少。
1.農(nóng)業(yè)19514萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2764萬元,增長16.5%。
2.林業(yè)和草原7235萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,增長0.81%。
3.水利14416萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少4355萬元,下降23.2%。
4.扶貧5028萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1599萬元,下降24.12%。
5.農(nóng)村綜合改革828萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加773萬元,增長1405.31%。
6.普惠金融發(fā)展支出106萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加34萬元,增長47.22%。
7.其他農(nóng)林水支出768萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加40萬元,增長5.48%。
(十二)交通運輸支出10092萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2422萬元,增長31.58%。主要原因是公路水路運輸費用增加。
1.公路水路運輸9669萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2704萬元,增長38.83%。
2.鐵路運輸0萬元,較2019年減少10萬元,下降100%。
3.成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼332萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少216萬元,下降39.42%。
4.郵政業(yè)支出41萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少7萬元,下降20.59%。
5.車輛購置稅支出18萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少68萬元,下降79.07%。
6.其他交通運輸支出32萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加5萬元,增長18.52%。
(十三)資源勘探信息等支出7152萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加814萬元,增長12.85%。主要原因是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督費用增加和支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。
1.制造業(yè)140萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加13萬元,增長10.24%。
2. 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督700萬元,較2019年增加700萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
3.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5079萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1999萬元,增長64.92%。
4.其他資源勘探信息等支出1233萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少1898萬元,下降63.81 %。
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出29100萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加22308萬元,增長328.45%。主要原因是增加商業(yè)流通事務支出費用和其他商業(yè)服務業(yè)等支出增加。
1.商業(yè)流通事務5120萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2335萬元,增長83.84%。
2.涉外發(fā)展服務支出3781萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少225萬元,下降5.62%。
3.其他商業(yè)服務業(yè)等支出20199萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加20199萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
(十五)金融支出187萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加87萬元,增長87%。主要原因是金融部門監(jiān)管支出增加。
1. 金融部門監(jiān)管支出100萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加100萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
1.其他金融支出87萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少13萬元,下降5.62%。
(十六)援助其他地區(qū)支出520萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加400萬元,增長333.33%。主要原因是其他支出增多。
1.其他支出520萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加400萬元,增長333.33%。
(十七)自然資源海洋氣象等支出9123萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加701萬元,增長8.32%。主要原因自然資源事務費用增加。
1.自然資源事務8579萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2728萬元,增長46.62%。
2.海洋管理事務0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少75萬元,下降100%。
3.測繪事務0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,下降100%。
4.氣象事務544萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加136萬元,增長33.33%。
5.其他自然資源海洋氣象等支出0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少2037萬元,下降100%。
(十八)住房保障支出24956萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加19334萬元,增長343.9%。主要原因是保障性安居工程支出的費用增加,城鄉(xiāng)社區(qū)住宅費用減少。
1.保障性安居工程支出20253萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加19306萬元,增長2038.65%。
2.住房改革支出4403萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加91萬元,增長2.11%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅300萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少63萬元,下降17.36%。
(十九)糧油物資儲備支出2385萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少473萬元,下降16.55%。主要原因是糧油儲備費用減少。
1.糧油事務2380萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少7萬元,下降0.29%。
2.糧油儲備5萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少466萬元,下降98.94%。
(二十)災害防治及應急管理支出4023萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1153萬元,增長40.17%,主要是應急管理事務費用增加和消防事務增加。
1. 應急管理事務1143萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加449萬元,增長64.7%。
2. 消防事務2099萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加729萬元,增長53.21%。
3. 地震事務152萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加55萬元,增長56.7%。
4. 自然災害救災防治575萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加100萬元,增長21.05%。
5. 自然災害救災及恢復重建支出19萬元,較2019年減少216萬元,下降91.91%。
6. 其他災害防治及應急管理支出35萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加35萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
(二十一)其他支出5846萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少33445萬元,下降85.12%。主要原因是其他支出費用的減少。
1.其他支出5846萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少33445萬元,下降85.12%。
(二十二)債務付息支出9039萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1475萬元,增長19.5%。主要原因是地方政府一般債務付息支出增加。
1.地方政府一般債務付息支出9039萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1475萬元,增長19.5%。
(二十三)債務發(fā)行費用支出62萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少18萬元,下降22.5%,主要原因是地方政府一般債務發(fā)行費用支出減少。
1. 地方政府一般債務發(fā)行費用支出62萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少18萬元,下降22.5%。
二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況
2020年度閩侯縣對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為59637萬元,比2019年度執(zhí)行數(shù)減少142051萬元,下降70.43%。具體情況如下:
(一)一般性轉(zhuǎn)移支付
2020年度閩侯縣對下一般轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為22317萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少30528萬元,下降57.77%。具體情況如下(分項目表述):
1.體制補助支出項目 10618萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)持平。
2.結(jié)算補助支出項目0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少30376萬元,下降100%。
3.農(nóng)村綜合改革等轉(zhuǎn)移支付支出項目0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少8151萬元,下降100%。
4.其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出項目11699萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加7999萬元,增長216.21%。
主要原因是結(jié)算補助支出項目和農(nóng)村綜合改革等轉(zhuǎn)移支付支出項目減少。
(二)專項轉(zhuǎn)移支付
2020年度閩侯縣對下專項轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為37321萬元,比2019年度執(zhí)行數(shù)減少111522萬元,下降74.93%。具體情況如下(分項目表述):
1.一般公共服務支出項目2607萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少94萬元,下降3.47%。
2.國防支出項目54萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加1萬元增長1.35%。
3.公共安全支出項目0萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加15萬元,2019年執(zhí)行數(shù)為負數(shù)。
4.文化體育與傳媒支出213萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加213萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出2620萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2620萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
6.節(jié)能環(huán)保支出項目1794萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加510萬元,增長39.76%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目12449萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)減少131280萬元,下降91.34%。
6.農(nóng)林水支出項目2780萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加2055萬元,增長283.5%。
7.交通運輸支出項目251萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加61萬元,增長32.16%。
8.資源勘探信息等支出590萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加590萬元,2019年未有執(zhí)行數(shù)。
9.其他支出項目13962萬元,較2019年執(zhí)行數(shù)增加13786萬元,增長7834.18%。
主要原因是對下專項轉(zhuǎn)移支付的城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目費用減少。
三、舉借政府債務情況
2020年,全縣新增政府債務限額163647萬元,實際發(fā)行新增債券163528萬元(一般債券38128萬元,專項債券125400萬元)。截至2020年底,全縣政府債務余額556674萬元(一般債務277039萬元,專項債務279635萬元),其中縣本級政府債務余額451586萬元(一般債務277039萬元,專項債務174547萬元),福州高新區(qū)債務余額105088萬元(一般債務0萬元,專項債務105088萬元);債務余額嚴格控制在上級核定的限額640729萬元內(nèi)。
四、預算績效開展情況
2020年,縣財政部門對教育、建設(shè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域303個財政支出項目進行了績效評價,涉及財政資金857498.6萬元。其中,績效等級達到“優(yōu)”的有9項,達到“良”的有119項,達到“中”的有146項。