閩侯縣2022年政府決算相關(guān)重要事項(xiàng)的說明
目錄
一、縣本級支出決算說明
二、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況
三、舉借政府債務(wù)情況
四、預(yù)算績效開展情況
五、附件
一、縣本級支出決算說明
2022年度閩侯縣本級一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為836277萬元,比2021年度決算數(shù)增加184356萬元,增長28.28%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)支出51002萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加11445萬元,增長28.93%。主要原因是人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)費(fèi)用、發(fā)展與改革事務(wù)費(fèi)用、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)費(fèi)用、財(cái)政事務(wù)費(fèi)用、商貿(mào)事務(wù)費(fèi)用、港澳臺事務(wù)費(fèi)用、群眾團(tuán)體事務(wù)費(fèi)用、市場監(jiān)督管理事務(wù)費(fèi)用增加和其他一般公共服務(wù)支出增加。
其中:
1. 人大事務(wù)1377萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加256萬元,增長22.88%。
2. 政協(xié)事務(wù)961萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加107萬元,增長12.48%。
3. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)10396萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加6623萬元,增長175.57%。
4. 發(fā)展與改革事務(wù)1680萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加164萬元,增長10.85%。
5. 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)808萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加9萬元,增長1.15%。
6. 財(cái)政事務(wù)1842萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加571萬元,增長44.94%。
7. 稅收事務(wù)2700萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少799萬元,下降22.84%。
8. 審計(jì)事務(wù)939萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少545萬元,下降36.72%。
9.人力資源事務(wù)0萬元,與2021年持平。
10.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)2249萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少379萬元,下降14.43%。
11.商貿(mào)事務(wù)1781萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加427萬元,增長31.55%。
12.知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)50萬元,較2021增加50萬元,2021年為0萬元。
13.民族事務(wù)45萬元,與2021年持平。
14.港澳臺事務(wù)256萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加12萬元,增長5.11%。
15.檔案事務(wù)268萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少95萬元,下降26.08%。
16.民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)127萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少6萬元,下降4.35%。
17.群眾團(tuán)體事務(wù)2331萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加206萬元,增長9.69%。
18.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)776萬元,與2021年持平。
19.組織事務(wù)1495萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少389萬元,下降20.63%。
20.宣傳事務(wù)1537萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少2萬元,下降0.12%。
21.統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)541萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少754萬元,下降58.22%。
22.對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)0萬元,與2021年持平。
23.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2270萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少206萬元,下降8.33%。
24.市場監(jiān)督管理事務(wù)4889萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加416萬元,增長9.31%。
25.其他一般公共服務(wù)支出11684萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加5777萬元,增長97.79%。
(二)國防支出948萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加319萬元,增長50.66%。主要原因是國防動員費(fèi)用增加。
1.國防動員889萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加260萬元,增長41.28%。
2.其他國防支出59萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加59萬元,2021年為0萬元。
(三)公共安全支出24139萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少2823萬元,下降10.47%。主要原因是公安費(fèi)用減少、檢察費(fèi)用減少、法院費(fèi)用減少、司法費(fèi)用減少和其他公共安全支出減少。
1.武裝警察0萬元,與2021年持平。
2.公安20203萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少1267萬元,下降5.9%。
3.國家安全134萬元,與2021年持平。
4.檢察0萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少214萬元,下降100%。
5. 法院343萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少544萬元,下降61.35%。
6. 司法2484萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少266萬元,下降9.68%。
7. 其他公共安全支出975萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少530萬元,下降35.23%。
(四)教育支出155779萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加9228萬元,增長6.3%。主要原因是職業(yè)教育費(fèi)用增加、特殊教育費(fèi)用增加、進(jìn)修及培訓(xùn)費(fèi)用增加、教育費(fèi)附加安排的支出增加和其他教育支出增加。
1. 教育管理事務(wù)253萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加79萬元,增長45.36%。
2. 普通教育131267萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少5425萬元,下降3.97%。
3. 職業(yè)教育3055萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加525萬元,增長20.74%。
4. 成人教育148萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加19萬元,增長14.79%。
5. 廣播電視教育0萬元,與2021年持平。
6. 特殊教育1111萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加371萬元,增長50.09%。
7. 進(jìn)修及培訓(xùn)2461萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1087萬元,增長79.08%。
8. 教育費(fèi)附加安排的支出16702萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加11791萬元,增長240.07%。
9. 其他教育支出782萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加782萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
(五)科學(xué)技術(shù)支出6766萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2267萬元,增長50.38%。主要原因是應(yīng)用研究費(fèi)用增加和技術(shù)研究與開發(fā)費(fèi)用增加。
1.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)0萬元,與2021年持平。
2.應(yīng)用研究1965萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1617萬元,增長464.96%。
3.技術(shù)研究與開發(fā)3338萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加494萬元,增長17.38%。
4.科技條件與服務(wù)256元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加18萬元,增長7.39%。
5.科學(xué)技術(shù)普及379萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少23萬元,下降5.63%。
6. 科技重大項(xiàng)目支出187萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加67萬元,增長55.83%。
7.其他科學(xué)技術(shù)支出641萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加 93萬元,17.03%。
(六)文化旅游體育與傳媒支出7877萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少545萬元,下降6.47%。主要原因是文化和旅游費(fèi)用減少、文物費(fèi)用減少和體育費(fèi)用減少。
1.文化和旅游4465萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少235萬元,下降5.01%。
2.文物870萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少558萬元,下降39.08%。
3.體育472萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少167萬元,下降26.09%。
4.新聞出版電影3萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少13萬元,下降81.25%。
5.廣播電視1615萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加196萬元,增長13.81%
6.其他文化體育與傳媒支出452萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加232萬元,增長105.34%。
(七)社會保障和就業(yè)支出97146萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加27394萬元,增長39.27%。主要原因是人力資源和社會保障管理事務(wù)費(fèi)用增加、撫恤費(fèi)用增加、最低生活保障費(fèi)用增加、財(cái)政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助費(fèi)用增加、財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助費(fèi)用增加和其他社會保障和就業(yè)支出增加。
1.人力資源和社會保障管理事務(wù)20770萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加16719萬元,增長412.74%。
2.民政管理事務(wù)1400萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加151萬元,增長12.05%。
3.行政事業(yè)單位離退休9520萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少9573萬元,下降50.14%。
4.企業(yè)改革補(bǔ)助589萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加58萬元,增長11%。
5.就業(yè)補(bǔ)助1684萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加978萬元,增長138.61%。
6.撫恤4721萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2184萬元,增長86.08%。
7.退役安置970萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少102萬元,下降9.48%。
8.社會福利2193萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少894萬元,下降28.96%。
9.殘疾人事業(yè)3623萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加637萬元,增長21.34%。
10.紅十字事業(yè)102萬元,與2021年持平。
11.最低生活保障6203萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1026萬元,增長19.81%。
12.臨時救助293萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少242萬元,下降45.22%。
13.特困人員救助供養(yǎng)2492萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少365萬元,增加12.77%。
14.其他生活救助482萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少642萬元,下降57.13%。
15.財(cái)政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助36377萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加12569萬元,增長52.79%。
16.財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助1852萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1852萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
17.退役軍人管理事務(wù)685萬元,較2021年增加156萬元,增長29.43%。
18.其他社會保障和就業(yè)支出3190萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2881萬元,增長931.96%。
(八)衛(wèi)生健康支出73223萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加26851萬元,增長57.9%。主要原因是,衛(wèi)生健康管理事務(wù)費(fèi)用增加、公立醫(yī)院費(fèi)用增加、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)費(fèi)用增加、公共衛(wèi)生費(fèi)用增加、計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)用增加、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)費(fèi)用增加和其他衛(wèi)生健康支出增加。
1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)4904萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加3252萬元,增長196.92%。
2.公立醫(yī)院5311萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2422萬元,增長83.83%。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13904萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2582萬元,增長22.81%。
4.公共衛(wèi)生29869萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加21739萬元,增長267.38%。
5.中醫(yī)藥80萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加75萬元,增長1500%。
6.計(jì)劃生育事務(wù)10616萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加7861萬元,增長285.29%。
7.行政事業(yè)單位醫(yī)療2752萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少530萬元,下降16.15%。
8.財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助0萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)就是14864萬元,下降100%。
9.醫(yī)療救助59萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少1268萬元,下降95.55%。
10.優(yōu)撫對象醫(yī)療43萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加22萬元,增長108.33%。
11. 醫(yī)療保障管理事務(wù)67萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加3萬元,增長5.24%。
12.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)2179萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2136萬元,增長4909.2%。
13.其他衛(wèi)生健康支出3439萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加3420萬元,增長18189.63%。
(九)節(jié)能環(huán)保支出13106萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少9799萬元,下降42.78%。主要原因是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)費(fèi)用減少和污染防治費(fèi)用減少。
1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)141萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少80萬元,下降36.29%。
2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察24萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加24萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
3.污染防治1556萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少17318萬元,下降91.76%。
4.自然生態(tài)保護(hù)9905萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加3648萬元,增長58.3%。
5.能源節(jié)約利用1170萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加3617萬元,增長147.82%。
6. 能源節(jié)約利用310萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加310萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
7.其他節(jié)能環(huán)保支出0萬元,與2021年持平。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出304101萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加156830萬元,增長106.49%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)費(fèi)用增加、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用增加和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10424萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加4203萬元,增長67.57%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理520萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加520萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施5523萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少1128萬元,下降16.96%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4424萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2576萬元,增長139.38%。
5.建設(shè)市場管理與監(jiān)督375萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加26萬元,增長7.6%。
6.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出282835萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加150632萬元,增長113.94%。
(十一)農(nóng)林水支出34053萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少177萬元,下降0.52%。主要原因是農(nóng)業(yè)支出減少、林業(yè)和草原支出減少、水利支出減少和普惠金融發(fā)展支出減少。
1.農(nóng)業(yè)13565萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少394萬元,下降2.82%。
2.林業(yè)和草原5979萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少1087萬元,下降15.38%。
3.水利8697萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少1684萬元,下降16.23%。
4.扶貧5072萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2755萬元,增長118.94%。
5.普惠金融發(fā)展支出212萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少296萬元,下降58.25%。
6.其他農(nóng)林水支出528萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加528萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
(十二)交通運(yùn)輸支出7110萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加3406萬元,增長91.95%。主要原因是公路水路運(yùn)輸費(fèi)用增加、車輛購置稅支出增加和其他交通運(yùn)輸支出增加。
1.公路水路運(yùn)輸3060萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加779萬元,增長34.15%。
2.鐵路運(yùn)輸0萬元,與2021年持平。
3.成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼0萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少919萬元,下降100%。
4.郵政業(yè)支出149萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加84萬元,增長130.21%。
5.車輛購置稅支出533萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加533萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
6.其他交通運(yùn)輸支出3368萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2929萬元,增長667.34%。
(十三)資源勘探信息等支出9554萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加4690萬元,增長96.41%。主要原因是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督費(fèi)用增加、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加和其他資源勘探信息等支出增加。
1.制造業(yè)116萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少35萬元,下降23.32%。
2. 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督416萬元,較2021年增加416萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
3.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5694萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1790萬元,增長45.83%。
4.其他資源勘探信息等支出3328元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加2519萬元,增長311.59 %。
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17051萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少26683萬元,下降61.01%。主要原因是增加商業(yè)流通事務(wù)支出費(fèi)用減少和其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
1.商業(yè)流通事務(wù)1843萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少3086萬元,下降62.61%。
2.涉外發(fā)展服務(wù)支出3442萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1597萬元,增長86.52%。
3.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11766萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少25194萬元,下降68.17%。
(十五)金融支出100萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少150萬元,下降60%。主要原因是其他金融支出減少。
1.金融部門監(jiān)管支出100萬元,與2021年持平。
2.其他金融支出0萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少150萬元,下降100%。
(十六)自然資源海洋氣象等支出21064萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加15182萬元,增長232.8%。主要原因自然資源事務(wù)費(fèi)用增加。
1.自然資源事務(wù)21064萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加16023萬元,增長317.82%。
2.氣象事務(wù)639萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少841萬元,下降56.82%。
3.其他自然資源海洋氣象等支出0萬元,與2021年持平。
(十七)住房保障支出-8268萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少18094萬元,下降184.14%。主要原因是保障性安居工程支出的費(fèi)用減少。
1.保障性安居工程支出-14770萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少17693萬元,下降605.24%。
2.住房改革支出6206萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少365萬元,下降5.55%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅296萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少35萬元,下降10.7%。
(十九)糧油物資儲備支出2052萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少523萬元,下降20.31%。主要原因是糧油事務(wù)費(fèi)用減少。
1.糧油事務(wù)1922萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少653萬元,下降25.36%。
2.糧油儲備0萬元,與2021年持平。
3.重要商品儲備130萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加130萬元,2021年支出數(shù)為0萬元。
(二十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4803萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加284萬元,增長6.28%,主要是應(yīng)急管理事務(wù)費(fèi)用增加和消防事務(wù)費(fèi)用增加。
1. 應(yīng)急管理事務(wù)1891萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加249萬元,增長15.18%。
2. 消防事務(wù)2450萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加209萬元,增長9.35%。
3. 地震事務(wù)143萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加30萬元,增長26.78%。
4. 自然災(zāi)害救災(zāi)防治307萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少205萬元,減少40.06%。
5. 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出12萬元,與2021年持平。
6. 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,與2021年持平。
(二十一)其他支出2650萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少16366萬元,下降86.06%。主要原因是其他支出費(fèi)用的減少。
1.其他支出2650萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少16366萬元,下降86.06%。
(二十二)債務(wù)付息支出11320萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1625萬元,增長16.76%。主要原因是地方政府一般債務(wù)付息支出增加。
1.地方政府一般債務(wù)付息支出11320萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1625萬元,增長16.76%。
(二十三)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出62萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少5萬元,下降6.96%,主要原因是地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出減少。
1.地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出62萬元,較2021年
執(zhí)行數(shù)減少5萬元,下降6.96%。
二、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況
2022年度閩侯縣對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為69123萬元,比2021年度執(zhí)行數(shù)增加15907萬元,增長29.89%。具體情況如下:
(一)一般性轉(zhuǎn)移支付
2022年度閩侯縣對下一般轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為13014萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少3966萬元,下降23.35%。具體情況如下(分項(xiàng)目表述):
1.其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目13014萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少3966萬元,下降23.35%。
主要原因是其他一般性轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目減少。
(二)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
2022年度閩侯縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為56109萬元,比2021年度執(zhí)行數(shù)增加19872萬元,增長54.84%。具體情況如下(分項(xiàng)目表述):
1.一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目6413萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加1010萬元,增長186.93%。
2.國防支出項(xiàng)目53萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少1萬元,下降1.18%。
3.公共安全支出項(xiàng)目0萬元,較2021年決算數(shù)減少16萬元,下降100%。
4.文化體育與傳媒支出項(xiàng)目0萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少35萬元,下降100%。
5.社會保障和就業(yè)支出項(xiàng)目130萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加71萬元,增長120.33%。
6.衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目0萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少809萬元,下降100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目35萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少2458萬元,下降98.6%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目45640萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加37347萬元,增長449.8%。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目1954萬元,較2021年決算數(shù)減少16761萬元,下降89.56%。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目40萬元,較2021年決算數(shù)減少229萬元,下降85.13%。
11.其他支出項(xiàng)目957萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加877萬元,增長1096.25%。
主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出項(xiàng)目增多。
三、舉借政府債務(wù)情況
(一)舉借政府債務(wù)情況
2022年全縣新增政府債務(wù)限額41.23億元。
(二)地方政府債務(wù)限額余額情況
截至2022年底,全縣政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)99.41億元,債務(wù)余額嚴(yán)格控制在省核定的限額101.63億元內(nèi)(地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)詳見附表)。
(三)地方政府債券發(fā)行情況
2022年全縣由省級代為發(fā)行地方政府債券43.52億元,其中:縣本級30.56億元,福州高新區(qū)12.96億元。
按債券性質(zhì)分:由省級代為發(fā)行新增債券41.23億元、由省級代為發(fā)行再融資債券2.29億元。
(四)地方政府債券還本付息情況
2022年全縣地方政府債券還本付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)6.03億元。
2023年全縣地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)6.60億元。
(五)地方政府債券資金使用安排
2022年省財(cái)政下達(dá)全縣新增債務(wù)限額41.23億元,其中:
1.新增一般債務(wù)限額3.30億元,用于:閩侯二橋建設(shè)1.87億元,南通文山至祥謙蘭圃村段道路拓寬改造工程1.43億元;
2.新增專項(xiàng)債務(wù)限額37.93億元,其中:(1)縣本級24.98億元,用于:東南汽車城自來水廠項(xiàng)目1億元,科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園0.3億元,福州至長樂機(jī)場城際鐵路(F1線)6億元,福州市軌道交通5號線一期工程4億元,大湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興文化旅游項(xiàng)目1.93億元,閩侯青口汽車城七里產(chǎn)業(yè)園3.04億元,閩侯青口汽車城東臺工業(yè)園2.25億元,閩侯青口汽車城蘭圃產(chǎn)業(yè)園2.41億元,閩侯縣竹岐鄉(xiāng)、鴻尾鄉(xiāng)供水工程1億元,閩侯縣醫(yī)院新病房大樓1.1億元,白沙中心衛(wèi)生院新院項(xiàng)目0.15億元,上街中心衛(wèi)生院擴(kuò)征建設(shè)項(xiàng)目0.7億元,閩侯縣儲備糧中心庫擴(kuò)建項(xiàng)目0.1億元,閩侯縣祥謙五虎山文化旅游基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.5億元;
(2)福州高新區(qū)12.96億元,用于:福州高新區(qū)南嶼鎮(zhèn)農(nóng)村供水工程0.4億元,福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地C區(qū)0.9億元,福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地D區(qū)0.9億元,兩園高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)3.22億元,高新區(qū)綜合智能產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)4.69億元,海峽柔性實(shí)驗(yàn)室配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.8億元,福州高新區(qū)綜合醫(yī)院(一期)1.04億元。
四、預(yù)算績效開展情況
2022年,縣財(cái)政部門對教育 建設(shè) 農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域2620個財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,涉及財(cái)政資金1650808.46萬元。其中,績效等級達(dá)到“優(yōu)”的有2084項(xiàng),達(dá)到“良”的有215項(xiàng),達(dá)到“中”的有77項(xiàng),評為“差”的有244項(xiàng)。