2023年度閩侯縣政府決算相關重要事項說明
一、縣本級支出決算說明
2023年度閩侯縣本級一般公共預算支出決算數為846684萬元,比上年增加10407萬元,增長1.24%。具體情況如下:
(一)一般公共服務支出34038萬元,較上年減少16964萬元,下降33.26%。主要原因是政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務費用、發(fā)展與改革事務費用、統(tǒng)計信息事務費用、審計事務費用、商貿事務費用、港澳臺事務費用、群眾團體事務費用、黨委辦公廳(室)及相關機構事務費用、組織事務費用、宣傳事務費用、市場監(jiān)督管理事務費用增加和其他一般公共服務支出減少。其中:
1.人大事務1492萬元,較上年執(zhí)行數增加115萬元,增長8.35%。主要原因是機關服務支出增加。
2.政協(xié)事務766萬元,較上年執(zhí)行數減少195萬元,下降20.29%。主要原因是行政運行支出減少。
3.政府辦公廳(室)及相關機構事務8293萬元,較上年執(zhí)行數減少2103萬元,下降20.23%。主要原因是機關服務支出減少。
4.發(fā)展與改革事務1421萬元,較上年執(zhí)行數減少259萬元,下降15.42%。主要原因是其他發(fā)展與改革事務支出減少。
5.統(tǒng)計信息事務727萬元,較上年執(zhí)行數減少81萬元,下降10.02%。主要原因是行政運行支出減少。
6.財政事務2027萬元,較上年執(zhí)行數增加185萬元,增長10.04%。主要原因是其他財政事務支出增加。
7.稅收事務2700萬元,與上年年持平。
8.審計事務537萬元,較上年執(zhí)行數減少402萬元,下降42.81%。主要原因是其他審計事務支出減少。
9.紀檢監(jiān)察事務2317萬元,較上年執(zhí)行數增加68萬元,增長3.02%。主要原因是中央巡視支出增加。
10.商貿事務906萬元,較上年執(zhí)行數減少906萬元,下降50.87%。主要原因是行政運行支出減少。
11.知識產權事務61萬元,較上年增加11萬元,增長22%。主要原因是其他知識產權事務支出增加。
12.民族事務45萬元,與上年持平。
13.港澳臺事務192萬元,較上年執(zhí)行數減少64萬元,下降25%。主要原因是行政運行支出減少。
14.檔案事務210萬元,較上年執(zhí)行數減少58萬元,下降21.64%。主要原因是其他檔案事務支出減少。
15.民主黨派及工商聯(lián)事務98萬元,較上年執(zhí)行數減少296萬元,下降22.83%。主要原因是行政運行支出減少。
16.群眾團體事務2154萬元,較上年年執(zhí)行數減少177萬元,下降7.59%。主要原因是其他群眾團體事務支出減少。
17.黨委辦公廳(室)及相關機構事務131萬元,較上年執(zhí)行數減少645萬元,下降83.12%。主要原因是行政運行支出減少。
18.組織事務1160萬元,較上年執(zhí)行數減少335萬元,下降22.41%。主要原因是其他組織事務支出減少。
19.宣傳事務842萬元,較上年執(zhí)行數減少695萬元,下降45.22%。主要原因是其他宣傳事務支出減少。
20.統(tǒng)戰(zhàn)事務445萬元,較上年執(zhí)行數減少96萬元,下降17.74%。主要原因是宗教事務支出減少。
21.其他共產黨事務支出2091萬元,較上年執(zhí)行數減少179萬元,下降7.89%。主要原因是行政運行支出減少。
22.市場監(jiān)督管理事務3488萬元,較上年執(zhí)行數減少1407萬元,下降28.66%。主要原因是行政運行支出減少。
23.其他一般公共服務支出1965萬元,較上年年執(zhí)行數減少9719萬元,下降83.18%。主要原因是其他一般公共服務支出減少。
(二)國防支出851萬元,較上年執(zhí)行數減少97萬元,下降10.23%。主要原因是國防動員費用減少。其中:
1.國防動員727萬元,較上年執(zhí)行數減少162萬元,下降18.22%。主要原因是其他國防動員支出減少。
2.其他國防支出124萬元,較上年執(zhí)行數增加65萬元,增長110.17。主要原因是其他國防支出增加。
(三)公共安全支出23181萬元,較上年執(zhí)行數減少958萬元,下降3.97%。主要原因是公安費用、法院費用、司法費用和其他公共安全支出減少。
1.公安19978萬元,較上年執(zhí)行數減少225萬元,下降1.11%。主要原因是行政運行支出減少。
2.國家安全134萬元,與上年持平。
3.法院183萬元,較上年執(zhí)行數減少160萬元,下降46.65%。主要原因是其他法院支出減少。
4.司法2215萬元,較上年執(zhí)行數減少269萬元,下降10.83%。主要原因是行政運行支出減少。
5.其他公共安全支出671萬元,較上年執(zhí)行數減少304萬元,下降31.18%。主要原因是其他公共安全支出減少。
(四)教育支出163178萬元,較上年執(zhí)行數增加7399萬元,增長4.75%。主要原因是普通教育費用和職業(yè)教育費用增加。
1.教育管理事務235萬元,較上年執(zhí)行數減少18萬元,下降7.11%。主要原因是行政運行支出減少。
2.普通教育150084萬元,較上年執(zhí)行數增加18817萬元,增長14.33%。主要原因是小學教育支出增加。
3.職業(yè)教育3655萬元,較上年執(zhí)行數增加600萬元,增長19.64%。主要原因是中專教育支出增加。
4.成人教育1萬元,較上年執(zhí)行數減少147萬元,下降99.32%。主要原因是成人初等教育支出減少。
5.特殊教育1110萬元,較上年執(zhí)行數減少1萬元,下降0.09%。主要原因是特殊學校教育支出減少。
6.進修及培訓2348萬元,較上年執(zhí)行數減少113萬元,增加4.59%。主要原因是教師進修支出減少。
7.教育費附加安排的支出5693萬元,較上年執(zhí)行數減少11009萬元,下降65.91%。主要原因是其他教育費附加安排的支出減少。
8.其他教育支出51萬元,較上年執(zhí)行數減少731萬元,下降93.48%。主要原因是其他教育支出減少。
(五)科學技術支出2139萬元,較上年執(zhí)行數減少4627萬元,下降68.39%。主要原因是應用研究費用、技術研究與開發(fā)費用和其他科學技術支出減少。
1.應用研究335萬元,較上年執(zhí)行數減少1630萬元,下降82.95%。主要原因是機構運行支出減少。
2.技術研究與開發(fā)1048萬元,較上年執(zhí)行數減少2290萬元,下降68.6%。主要原因是其他技術研究與開發(fā)支出減少。
3.科技條件與服務196元,較上年執(zhí)行數減少60萬元,下降23.44%。主要原因是科技條件專項支出減少。
4.科學技術普及220萬元,較上年執(zhí)行數減少159萬元,下降41.95%。主要原因是科普活動支出減少。
5.其他科學技術支出339萬元,較上年執(zhí)行數減少302萬元,下降47.11%。主要原因是其他科學技術支出減少。
(六)文化旅游體育與傳媒支出7241萬元,較上年執(zhí)行數減少636萬元,下降8.07%。主要原因是文化和旅游費用減少、體育費用和廣播電視費用減少。
1.文化和旅游3132萬元,較上年執(zhí)行數減少1333萬元,下降29.85%。主要原因是其他文化和旅游支出減少。
2.文物956萬元,較上年執(zhí)行數增加86萬元,增長9.89%。主要原因是文物保護支出增加。
3.體育256萬元,較上年執(zhí)行數減少216萬元,下降45.76%。主要原因是群眾體育支出減少。
4.新聞出版電影185萬元,較上年執(zhí)行數增加182萬元,增長6066.67%。主要原因是電影支出增加。
5.廣播電視1463萬元,較上年執(zhí)行數減少152萬元,減少9.41%。主要原因是其他廣播電視支出減少。
6.其他文化體育與傳媒支出1249萬元,較上年執(zhí)行數增加797萬元,增長176.33%。主要原因是文化產業(yè)發(fā)展專項支出增加。
(七)社會保障和就業(yè)支出69979萬元,較上年執(zhí)行數減少27167萬元,下降27.97%。主要原因是人力資源和社會保障管理事務費用、行政事業(yè)單位離退休費用、企業(yè)改革補助、撫恤費用、社會福利、最低生活保障費用、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助和退役軍人管理事務支出減少。
1.人力資源和社會保障管理事務7533萬元,較上年執(zhí)行數減少13237萬元,下降63.73%。主要原因是社會保險經辦機構支出減少。
2.民政管理事務1956萬元,較上年執(zhí)行數增加556萬元,增長39.71%。主要原因是其他民政管理事務支出增加。
3.行政事業(yè)單位離退休7052萬元,較上年執(zhí)行數減少2468萬元,下降25.92%。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
4.企業(yè)改革補助474萬元,較上年執(zhí)行數減少115萬元,下降19.52%。主要原因是企業(yè)關閉破產補助支出減少。
5.就業(yè)補助1682萬元,較上年執(zhí)行數減少2萬元,下降0.12%。主要原因是其他就業(yè)補助支出減少。
6.撫恤4661萬元,較上年執(zhí)行數減少60萬元,下降1.27%。主要原因是其他優(yōu)撫支出減少。
7.退役安置1449萬元,較上年執(zhí)行數增加479萬元,增長49.38%。主要原因是其他退役安置支出增加。
8.社會福利835萬元,較上年執(zhí)行數減少1358萬元,下降61.92%。主要原因是殯葬支出減少。
9.殘疾人事業(yè)3875萬元,較上年執(zhí)行數增加252萬元,增長6.96%。主要原因是殘疾人生活和護理補貼支出增加。
10.紅十字事業(yè)198萬元,較上年執(zhí)行數增加96萬元,增長23.85%。主要原因是其他紅十字事業(yè)支出增加。
11.最低生活保障6090萬元,較上年執(zhí)行數減少113萬元,下降1.82%。主要原因是農村最低生活保障金支出減少。
12.臨時救助297萬元,較上年執(zhí)行數增加4萬元,增長1.37%。主要原因是臨時救助支出增加。
13.財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助28373萬元,較上年執(zhí)行數減少8004萬元,下降22%。主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出減少。
14.財政對其他社會保險基金的補助1萬元,較上年執(zhí)行數減少1851萬元,下降99.95%。主要原因是其他財政對社會保險基金的補助支出減少。
15.退役軍人管理事務648萬元,較上年減少37萬元,下降5.4%。主要原因是其他退役軍人事務管理支出減少。
16.其他社會保障和就業(yè)支出4855萬元,較上年執(zhí)行數增加1665萬元,增長52.19。主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出增加。
(八)衛(wèi)生健康支出91454萬元,較上年執(zhí)行數增加18231萬元,增長24.9%。主要原因是,衛(wèi)生健康管理事務費用、公立醫(yī)院費用、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構費用、計劃生育事務費用、行政事業(yè)單位醫(yī)療費用、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助費用、老齡衛(wèi)生健康事務支出和其他衛(wèi)生健康支出增加。
1.衛(wèi)生健康管理事務8099萬元,較上年執(zhí)行數增加3195萬元,增長65.15%。主要原因是其他衛(wèi)生健康管理事務支出增加。
2.公立醫(yī)院7929萬元,較上年執(zhí)行數增加2618萬元,增長49.29%。主要原因是綜合醫(yī)院支出增加。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構21376萬元,較上年執(zhí)行數增加7472萬元,增長53.74%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加。
4.公共衛(wèi)生16407萬元,較上年執(zhí)行數減少13462萬元,下降45.07%。主要原因是重大公共衛(wèi)生專項支出減少。
5.中醫(yī)藥27萬元,較上年執(zhí)行數減少53萬元,下降66.25。主要原因是中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出減少。
6.計劃生育事務11597萬元,較上年執(zhí)行數增加981萬元,增長9.24%。主要原因是計劃生育服務支出增加。
7.行政事業(yè)單位醫(yī)療2908萬元,較上年執(zhí)行數增加156萬元,增長5.67%。主要原因是行政單位醫(yī)療支出增加。
8.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助18109萬元,較上年執(zhí)行數增加180109萬元,上年執(zhí)行數為0。主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出增加。
9.醫(yī)療救助791萬元,較上年執(zhí)行數增加732萬元,增長1240.68%。主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。
10.優(yōu)撫對象醫(yī)療42萬元,較上年執(zhí)行數減少1萬元,下降2.33%。主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出減少。
11.老齡衛(wèi)生健康事務2354萬元,較上年執(zhí)行數增加175萬元,增長8.03%。主要原因是老齡衛(wèi)生健康事務支出增加
12.其他衛(wèi)生健康支出1816萬元,較上年執(zhí)行數減少1623萬元,下降47.19%。主要原因是其他衛(wèi)生健康支出減少。
(九)節(jié)能環(huán)保支出12353萬元,較上年執(zhí)行數減少753萬元,下降5.75%。主要原因是環(huán)境保護管理事務費用、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察費用、自然生態(tài)保護支出和能源節(jié)約利用支出減少。
1.環(huán)境保護管理事務68萬元,較上年執(zhí)行數減少73萬元,下降51.77%。主要原因是其他環(huán)境保護管理事務支出減少。
2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察6萬元,較上年執(zhí)行數減少18萬元,下降75%。主要原因是其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出減少。
3.污染防治2003萬元,較上年執(zhí)行數增加447萬元,增長28.73%。主要原因是水體支出增加。
4.自然生態(tài)保護9689萬元,較上年執(zhí)行數減少216萬元,下降2.18%。主要原因是農村環(huán)境保護支出減少。
5.天然林保護16萬元,較上年執(zhí)行數增加16萬元,上年執(zhí)行數為0。主要原因是森林管護支出增加。
6.能源節(jié)約利用50萬元,較上年執(zhí)行數減少1120萬元,下降95.73%。主要原因是能源節(jié)約利用支出減少。
7. 循環(huán)經濟521萬元,較上年執(zhí)行數增加521萬元,上年支出數為0萬元。主要原因是循環(huán)經濟支出增加。
8.其他節(jié)能環(huán)保支出0萬元,與上年持平。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出290689萬元,較上年執(zhí)行數減少13412萬元,下降4.41%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理費用、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施費用、建設市場管理與監(jiān)督支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務13272萬元,較上年執(zhí)行數增加2848萬元,增長27.32%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出增加。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理407萬元,較上年執(zhí)行數減少113萬元,下降21.73%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出減少。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施3591萬元,較上年執(zhí)行數減少1932萬元,下降35.94%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生6597萬元,較上年執(zhí)行數增加2173萬元,增長49.12%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。
5.建設市場管理與監(jiān)督271萬元,較上年執(zhí)行數減少104萬元,下降27.73%。主要原因是建設市場管理與監(jiān)督支出減少。
6.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出266550萬元,較上年執(zhí)行數減少16285萬元,下降5.76%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
(十一)農林水支出32638萬元,較上年執(zhí)行數減少1415萬元,下降4.16%。主要原因是林業(yè)和草原支出、水利支出、和鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出減少。
1.農業(yè)農村15605萬元,較上年執(zhí)行數增加2040萬元,增長15.04%。主要原因是其他農業(yè)農村支出增加。
2.林業(yè)和草原5894萬元,較上年執(zhí)行數減少85萬元,下降1.42%。主要原因是行政運行、事業(yè)機構和森林資源培育支出減少。
3.水利7692萬元,較上年執(zhí)行數減少1005萬元,下降11.56%。主要原因是水利工程運行與維護支出減少。
4. 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興3227萬元,較上年執(zhí)行數減少1845萬元,下降36.38%。主要原因是其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出減少。
5.普惠金融發(fā)展支出220萬元,較上年執(zhí)行數增加8萬元,增長3.77%。主要原因是農業(yè)保險保費補貼支出增加。
6.其他農林水支出0萬元,與上年持平。
(十二)交通運輸支出6779萬元,較上年執(zhí)行數減少331萬元,下降4.66%。主要原因是郵政業(yè)支出、車輛購置稅支出和其他交通運輸支出減少。
1.公路水路運輸6309萬元,較上年執(zhí)行數增加3249萬元,增長106.18%。主要原因是其他公路水路運輸支出增加。
2.郵政業(yè)支出18萬元,較上年執(zhí)行數減少131萬元,下降87.92%。主要原因是行業(yè)監(jiān)管支出減少。
3.車輛購置稅支出240萬元,較上年執(zhí)行數減少293萬元,下降54.97%。主要原因是車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出減少。
4.其他交通運輸支出213萬元,較上年執(zhí)行數減少3155萬元,下降93.68%。主要原因是其他交通運輸支出減少。
(十三)資源勘探信息等支出27342萬元,較上年執(zhí)行數增加17788萬元,增長186.18%。主要原因是資源勘探開發(fā)、制造業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)督費用和國有資產監(jiān)管支出減少。
1.資源勘探開發(fā)15萬元,較上年執(zhí)行數增加15萬元,上年執(zhí)行數為0。
2.制造業(yè)1022萬元,較上年執(zhí)行數增加906萬元,增長781.03%。主要原因是行政運行支出增加。
3.工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)督535萬元,較上年增加119萬元,增長28.61%。主要原因是行政運行支出增加。
4.國有資產監(jiān)管23661萬元,較上年執(zhí)行數增加23661萬元,上年執(zhí)行數為0。
5.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1236萬元,較上年執(zhí)行數減少4458萬元,下降78.29%。主要原因是中小企業(yè)發(fā)展專項支出減少。
6.其他資源勘探信息等支出872元,較上年執(zhí)行數減少2456萬元,下降73.8%。主要原因是技術改造支出減少。
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出17310萬元,較上年執(zhí)行數增加259萬元,增長1.52%。主要原因是商業(yè)流通事務支出增加。
1.商業(yè)流通事務14767萬元,較上年執(zhí)行數增加12924萬元,增長701.25%。主要原因是其他商業(yè)流通事務支出增加。
2.涉外發(fā)展服務支出2379萬元,較上年執(zhí)行數減少1063萬元,下降30.88%。主要原因是其他涉外發(fā)展服務支出減少。
3.其他商業(yè)服務業(yè)等支出164萬元,較上年執(zhí)行數減少11602萬元,下降98.61%。主要原因是其他商業(yè)服務業(yè)等支出減少。
(十五)金融支出200萬元,較上年執(zhí)行數增加100萬元,增長100%。主要原因是金融部門監(jiān)管支出增加。
1.金融部門監(jiān)管支出200萬元,較上年執(zhí)行數增加100萬元,增長100%。主要原因是金融部門其他監(jiān)管支出增加。
(十六)自然資源海洋氣象等支出12164萬元,較上年執(zhí)行數減少9539萬元,下降43.95%。主要原因自然資源事務和氣象事務支出減少。
1.自然資源事務11620萬元,較上年執(zhí)行數減少9444萬元,下降44.83%。主要原因是其他自然資源事務支出減少。
2.氣象事務543萬元,較上年執(zhí)行數減少96萬元,下降15.02%。主要原因是氣象事業(yè)機構支出減少。
(十七)住房保障支出11773萬元,較上年執(zhí)行數增加20041萬元,增長242.39%。主要原因是保障性安居工程支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出增加。
1.保障性安居工程支出4486萬元,較上年執(zhí)行數增加19256萬元,增長130.37%。主要原因是其他保障性安居工程支出增加。
2.住房改革支出6982萬元,較上年執(zhí)行數增加776萬元,增長12.5%。主要原因是住房公積金支出增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅305元,較上年執(zhí)行數增加9萬元,增長3.04%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出增加。
(十八)糧油物資儲備支出2233萬元,較上年執(zhí)行數增加181萬元,增長8.82%。主要原因是糧油事務費用增加。
1.糧油事務2106萬元,較上年執(zhí)行數增加184萬元,增長9.57%。主要原因是糧食風險基金支出增加。
2.重要商品儲備127萬元,較上年執(zhí)行數減少3萬元,下降2.31%。主要原因是應急物資儲備支出減少。
(十九)災害防治及應急管理支出3818萬元,較上年執(zhí)行數減少985萬元,下降20.51%,主要是應急管理事務費用、消防事務費用、地震事務費用和自然災害防治費用減少。
1.應急管理事務1309萬元,較上年執(zhí)行數減少582萬元,下降30.78%。主要原因是安全監(jiān)管支出減少。
2. 消防救援事務1919萬元,較上年執(zhí)行數減少531萬元,下降21.67%。主要原因是其他消防救援事務支出減少。
3.地震事務107萬元,較上年執(zhí)行數減少36萬元,下降25.17%。主要原因是行政運行支出減少。
4.自然災害防治252萬元,較上年執(zhí)行數減少55萬元,下降17.92%。主要原因是地質災害防治支出減少。
5.自然災害救災及恢復重建支出231萬元,較上年執(zhí)行數增加219萬元,增長1825%。主要原因是自然災害救災補助支出增加。
(二十)其他支出25556萬元,較上年執(zhí)行數增加22906萬元,增長864.38%。主要原因是其他支出費用的增加。
1.其他支出25556萬元,較上年執(zhí)行數增加22906萬元,增長864.38%。主要原因是其他支出費用的增加。
(二十一)債務付息支出11720萬元,較上年執(zhí)行數增加400萬元,增長3.53%。主要原因是地方政府一般債務付息支出增加。
1.地方政府一般債務付息支出11720萬元,較上年執(zhí)行數增加400萬元,增長3.53%。主要原因是地方政府一般債務付息支出和地方政府向國際組織借款付息支出增加。
(二十二)債務發(fā)行費用支出48萬元,較上年執(zhí)行數減少14萬元,下降22.58%,主要原因是地方政府一般債務發(fā)行費用支出減少。
1.地方政府一般債務發(fā)行費用支出48萬元,較上年執(zhí)行數減少14萬元,下降22.58%,
二、財政轉移支付安排情況
2023年度閩縣對下稅收返還和轉移支付決算數為95859萬元,較上年增加26737萬元,增長38.68%。具體情況如下:
(一)稅收返還
2023年度閩侯縣對下稅收返還決算數為0萬元,和上年持平。
(二)一般性轉移支付
2023年度閩侯縣對下一般轉移支付決算數為41011萬元,較上年增加27997萬元,增長215%。。具體情況如下:
1. 體制補助支出項目16278萬元,較上年增加16278萬元,增長100%。
2. 結算補助支出項目24733萬元,較上年增加24733萬元,增長100%。
(三)專項轉移支付
2023年度閩侯縣對下專項轉移支付決算數為54848萬元,比上年減少1261萬元,下降2.24%。具體情況如下:
1. 一般公共服務支出項目7110萬元,較上年減少696萬元,下降10.85%。
2. 社會保障和就業(yè)支出項目61.7萬元,較上年減少68萬元,下降52.3%。
3. 衛(wèi)生健康支出項目796萬元,較上年增加796萬元,增加100%。
4. 節(jié)能環(huán)保支出項目576萬元,較上年增加541萬元,增長1545%。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目46215萬元,較上年增加575萬元,增長1.26%。
6、農林水支出項目39萬元,較上年減少418萬元,下降91.46%。
7、其他支出項目50萬元,較上年減少907萬元,下降94.77%。
三、舉借政府債務情況
2023年,省財政核定我縣政府債務限額135.36億元,其中,一般債務38.53億元,專項債務96.84億元。截至2023年末,全縣政府債務余額132.57億元,其中:一般債務35.97億元、專項債務96.60億元,嚴格控制在核定的限額之內。
全縣2023年末政府債務余額中,2024年到期7.96億元,占6.0%;2025年到期4.37億元,占3.3%;2026年到期6.84億元,占5.2%;2027年到期2.12億元,占1.6%;2028年及以后年度到期111.28億元,占83.9%。
2023年,全縣由省級代為發(fā)行發(fā)行地方政府債券36.48億元。其中:新增政府債券33.82億元,用于縣醫(yī)院新病房大樓、東南汽車城等社會事業(yè)及產業(yè)園區(qū)基礎設施建設;再融資債券2.66億元,用于償還到期地方政府債券本金。
2023年,全縣償還政府債券本息7.12億元,其中:本金3.32億元、利息3.80億元。
四、預算績效開展情況
2023年度閩侯縣嚴格貫徹落實《中共福建省委 福建省人民政府印發(fā)<關于全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》,做好全過程預算績效管理工作。一是加強事前績效審查,組織11個項目開展事前績效評估,3721個項目按規(guī)定設置績效目標,并隨同部門預算同步批復;二是組織2660個項目開展事中績效監(jiān)控;三是組織67個部門開展績效自評;縣財政部門對5個重點支出項目進行了財政重點評價,涉及財政資金26240.31萬元,經評價,等級“優(yōu)”的有1項,“良”的有4項。